服務詳情
財務報表審計--獨立性、明察、高質量。
審計對于維持投資者和其他報表使用人對貴公司及市場整體財務體系的信心非常重要。投資者需求的變化以及包含非財務信息在內的企業信息實時監管的相關變化,導致公司報告環境飛速變化,于是審計必須與以上變化相適應。
我們的審計業務為匹配報告準則的規定提供合理保證,對于查找出的內部管理問題,提出合適的管理建議,即為審計的過程中重要的價值上升成果,并且我們還能夠幫助您應對目前以及未來要面臨的挑戰。
我們公司的審計師使用***的方法,方法符合中國審計準則。如同我們所有的服務,我們公司對質量、獨立性、透明度和先進方法的持續關注,目的是保證符合***標準的要求,并為貴公司和利益相關者創造***大的價值。
內部審計---獨立、客觀
我們公司旨在幫助您預測對公司發展造成威脅的各類風險。在明晰各類業務風險相互作用并了解貴公司內部“防線”相互聯系的基礎上,我們致力于將內部審計、內部控制咨詢、反舞弊框架、風險管理、企業管治、合規管理、內部審計外包及合作等各項職能轉化為推動企業業績增長的戰略資產。
我們公司可以為貴公司設計獨特的質量控制與保障制度,目的在于增加貴公司的價值并改進組織的經營。
我們可以為您做的是:
?(1)設計治理框架和管理流程,加強對于不同商業領域和地區的重大風險的控制,幫助企業更***地開展業務。(2)分享行業***佳實踐,并提供定制化的實用性指導意見及建議。(3)確保管理層了解掌握公司重大風險,設置有效應對措施以及提升風險監控和報告的透明度。